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吉林市審計局針對審計部分政府部門工作中發(fā)現(xiàn)的稅源流失問題,采取三條措施促進相關(guān)單位改善現(xiàn)有財務(wù)流程和制度,嚴格執(zhí)行和監(jiān)管,確保國家稅收不再流失。
一是幫助這些單位規(guī)范和改善財務(wù)管理流程和制度,嚴格審批開支和加強監(jiān)管。要求有關(guān)單位應(yīng)督促財務(wù)部門根據(jù)已制定的發(fā)票報銷審批流程報銷,對于未經(jīng)審批的費用一律不予報銷。對于流程和制度不合理的情況要加強改善,嚴堵漏洞。財務(wù)人員要以專業(yè)的精神核算每一筆開支,對有疑義的開銷要深入調(diào)查,嚴防用不合規(guī)發(fā)票報銷,對于改頭換面的發(fā)票要堅決清理出來。
二是要求相關(guān)單位加大內(nèi)部監(jiān)管力度。加大對用不合規(guī)發(fā)票和無發(fā)票列支款項的內(nèi)部監(jiān)管和處罰力度,對屢查屢犯行為尤其要進行重罰。更重要的是要追究違規(guī)者的責任,做到違規(guī)必究。通過加強自身和內(nèi)部的監(jiān)控來加強對相關(guān)人員的教育和培訓(xùn),確保財務(wù)工作流程和制度落實。
三是進一步加大審計力度。審計部門在審計時,加大發(fā)票報銷的審計力度,針對部分單位在取得發(fā)票時常用往來收據(jù)報銷,導(dǎo)致對方漏交稅金問題。審計機關(guān)對這種隱性的稅收流失情況加大查處力度,特別針對是大額、超標、超預(yù)算的支出,將認真分析,對有疑義的發(fā)票要進行延伸審計和調(diào)查,進一步核實各項支出的實際情況,對發(fā)現(xiàn)的舞弊或造假問題,要堅決處理,力爭從源頭上解決和堵住稅收方面的漏洞。
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