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【問】我公司是一個(gè)中外合資企業(yè),前期外方為我公司墊付的費(fèi)用,現(xiàn)不需要?dú)w還了,請問會計(jì)上應(yīng)如何處理?是否需要交納稅款?
【解答】對于這部分不需要償付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)并入應(yīng)納稅所得稅額計(jì)征企業(yè)所得稅,會計(jì)處理上借記其他應(yīng)付款,貸記營業(yè)外收入。
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