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稅費為什么已經(jīng)給了對方?還要記增加呢,如果讓對方公司開的票超出了你的原材料金額,剩下的款記貸方正確



您是說增值稅嗎?
如果是采購商品時取得的增值稅專用發(fā)票,這是企業(yè)的進項稅,它是負債的關(guān)不知,不是增加。
如果對方的開票金額,超過我們的付款金額,可以記入應(yīng)付賬款中,掛賬以后支付。
2023-02-22 22:15:00

稅費為什么已經(jīng)給了對方?還要記增加呢,如果讓對方公司開的票超出了你的原材料金額,剩下的款記貸方正確
您是說增值稅嗎?
如果是采購商品時取得的增值稅專用發(fā)票,這是企業(yè)的進項稅,它是負債的關(guān)不知,不是增加。
如果對方的開票金額,超過我們的付款金額,可以記入應(yīng)付賬款中,掛賬以后支付。
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