問題已解決
老師您好,2024年稅務(wù)稽查,我公司其他應(yīng)收款需要補繳稅款,2021年稅務(wù)局直接在納稅申報附表二修改了一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,2022-2023直接在納稅申報表附表二做了一筆未開票銷售,,請問怎么做賬。


您好,借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行
這2個分錄就可以了
01/07 21:56

84785024 

01/07 22:02
老師,我們留抵稅額比較大,直接沖留抵稅額。
琦禎異寶 

01/07 22:04
哦哦,那只有上面那一個分錄
