問題已解決

老師你好,涉及到以前年度的收入修改了申報表及需要補繳的稅如何做賬務處理?需要做到以前年度還是做在當期

84784989| 提問時間:01/10 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
這個補稅是進入以前年度損益調整。
01/10 15:38
84784989
01/10 15:45
房開企業(yè),2022年收入(不含稅)增加100萬,應補繳增值稅8.2萬,附加稅0.99萬,企業(yè)所得稅12.5萬。請老師幫我做出分錄
宋生老師
01/10 15:48
你好,借應收賬款等, 貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅 然后附加稅和企業(yè)所得稅是借,以前年度損益調整 貸,應交稅費應交城建稅,教育費附加應交企業(yè)所得稅。 然后再交就可以了,借應交稅費-應交增值稅 應交城建稅,教育費附加應交企業(yè)所得稅。 貸銀行存款
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