問(wèn)題已解決

老師,以前年度的增值稅,稅務(wù)系統(tǒng)里沒(méi)做任何勾選和處理,今年可以抵扣嗎?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:01/11 19:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 今年可以抵扣
01/11 19:52
84785026
01/11 19:56
今年抵扣多少,就直接認(rèn)證勾選多少是嗎?還是都可以認(rèn)證,慢慢抵扣?
小菲老師
01/11 19:58
同學(xué),你好 都可以抵扣,如果進(jìn)項(xiàng)多,可以留抵
84785026
01/11 20:02
好的,然后以前年度的增值稅做的是:應(yīng)交稅金:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 沒(méi)做成:應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 可以嗎?
小菲老師
01/11 20:21
同學(xué),你好 你做到進(jìn)項(xiàng),就代表認(rèn)證了
84785026
01/11 20:25
那增值稅報(bào)表時(shí),填寫(xiě)往期認(rèn)證,還是選當(dāng)期認(rèn)證?
小菲老師
01/11 20:34
同學(xué),你好 你當(dāng)期認(rèn)證,就選擇當(dāng)期
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