問題已解決

老師:管理費(fèi)用 一 工資,多計提了,也發(fā)了,現(xiàn)在做了會計分錄沖減多計提的工資,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),要怎么辦?發(fā)了的工資不再追回,做壞賬處理嗎?要怎么做分錄,

84784960| 提問時間:01/12 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你多發(fā)了多計提了的,這些收不回來也不需要收回的那直接不用紅沖多計提的了,相當(dāng)于就是給他發(fā)這些工資。
01/12 11:40
84784960
01/12 11:42
但是這樣利潤表上的利潤就少了呀,變成負(fù)數(shù),怎么交稅
郭老師
01/12 11:44
你好,別紅沖計提的利潤不會少的,利潤會增加,你再把它刪除。
84784960
01/12 11:48
不明白,我的意思是因為多付了這些工資,費(fèi)用多了,利潤變成負(fù)數(shù),沒有利潤,沒法交稅,現(xiàn)在要怎么處理這個多計提并且已經(jīng)付了的工資呢?
84784960
01/12 11:49
現(xiàn)在要交稅啊
郭老師
01/12 11:49
這個錢,你們不是收不回來了。收不回來的,還是做工資,所以不需要調(diào)整。也就是你們計提和發(fā)放的工資都是多了,沒有問題。
84784960
01/12 11:51
那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬可以是負(fù)數(shù)嗎
郭老師
01/12 11:52
不可以證明你少做了幾題。
郭老師
01/12 11:52
少做了計提剛才寫錯了。
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