問題已解決
老師,個體戶餐飲,24.11月才辦營業(yè)執(zhí)照稅務登記,第四季度經營所得已申報,那我現(xiàn)在填年度匯算清繳的數(shù)額應該和第四季度一樣吧,第123季度沒有經營
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的是的,但是你又需要調增的數(shù)據(jù)嘛,成本費用都有發(fā)票。這里有需要納稅調增調減的。
01/13 10:57
84784949
01/13 11:02
就是24年有成本或者收入有漏的,現(xiàn)在匯算的時候補一下是嗎
84784949
01/13 11:02
補填對嗎
郭老師
01/13 11:07
對的對的,可以這么做的。
84784949
01/13 11:11
24年領的手撕票沒有填完,不填,等下一季度再填可以嗎
郭老師
01/13 11:13
可以的,可以這么做的
84784949
01/13 11:16
老師,我如果現(xiàn)在匯算的時候數(shù)據(jù)調了,那對已經增值稅申報的數(shù)據(jù)有影響不
郭老師
01/13 11:17
你調整的是成本費用,不影響你的增值稅
84784949
01/13 11:24
奧,納稅調整只能調整的是成本對吧,收入不能調,手撕票數(shù)據(jù)也是收入那也不能調了
郭老師
01/13 11:26
收入也可以調整的,你收入多做了少做了都可以調整。
84784949
01/13 11:29
那調收入是不是還得調增值稅申報表,增值稅申報過了不能調了吧
郭老師
01/13 11:31
是的可以的,可以更正。
閱讀 26