問題已解決
24年2月收到一張50萬進(jìn)項發(fā)票,已經(jīng)抵扣完了,當(dāng)時我們付給對方28萬,還有22萬沒付,12月的時候這份合同終止了,后面的22萬停止支付,他們給我們開了一張紅字負(fù)數(shù)22萬的發(fā)票,請問這個發(fā)票會計分錄怎么做
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速問速答你好,這個要看你當(dāng)時這個50萬的發(fā)票是怎么做的憑證。
01/13 11:04
84784964
01/13 11:08
當(dāng)時是:借 成本471698.11
進(jìn)項28301.89
貸 應(yīng)付款某某公司 500000
宋生老師
01/13 11:10
你好,你現(xiàn)在借應(yīng)付貸,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84784964
01/13 11:23
同一年的業(yè)務(wù),沒有跨年,這樣也需要以前年度損益調(diào)整?
宋生老師
01/13 11:25
你好,沒有跨年的話你直接帶方做。成本就可以了。
84784964
01/13 11:30
老師,請問我這樣寫對嗎?直接寫個負(fù)數(shù),就變成紅字了
宋生老師
01/13 11:35
你好,可以的,操作沒問題。
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