問題已解決

請問一下,本單位是一家門診,現(xiàn)在年末要申報企業(yè)所得稅和增值稅。如果這兩個稅種年末填報數(shù)據(jù)有誤的話,什么時候可以更正?。恳堰^申報的截止期謝謝你

84785012| 提問時間:01/14 21:16
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,即使過了申報期也是可以更正的
01/14 21:17
84785012
01/14 21:19
更正會不會收滯納金???
東老師
01/14 21:19
這個一般都不會有滯納金的
84785012
01/14 21:21
因為本單位的報稅員生病了,在截止期之前的話是別人幫他代報,所以都擔心這個代報的數(shù)據(jù)會有錯誤,如果不及時申報的話,單位會交滯納金,所以說先申報,然后什么時候能夠更正?更正他有沒有時間限制?更著會不會交滯納金?
東老師
01/14 21:22
那你可以等員工來了以后核對好數(shù)據(jù)以后就做更正
84785012
01/14 21:24
多半到年后了,那相當于是更正,也可以到時候匯算清繳的時候就更正,也可以是吧?
東老師
01/14 21:24
對,匯算清繳的時候也可以
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