問題已解決
問小規(guī)模。一個季度的銷售額是25.4萬是不是不交增值稅?
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速問速答你好,這種情況是不需要繳納
01/14 21:45
84784977
01/14 21:46
但是我報稅的時候還是要交啊,這是怎么回事
東老師
01/14 21:46
您開的專用發(fā)票嗎
84784977
01/14 21:47
這個月開了17萬的專票
84784977
01/14 21:47
剩下的收入都是開的收據(jù)
84784977
01/14 21:47
現(xiàn)在要報稅的總收入是253996.09
84784977
01/14 21:48
把總收入填進去了之后按照3%計稅,然后再把2%的減免填進去,最后還是要交1%的稅
84784977
01/14 21:48
本來我是不是沒有達到起征點可以不用交稅的
東老師
01/14 21:49
我的意思是你開專票嗎?
84784977
01/14 21:50
我都跟你說了開了專票,開了14萬的專票,開了10萬的收據(jù)
東老師
01/14 21:50
抱歉,專票得交稅,收據(jù)是未開票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
84784977
01/14 21:51
所以只要是企業(yè)開了專票,那所有的收入都要交稅,是嗎
東老師
01/14 21:52
對的,專票不管金額多少都得交
84784977
01/14 21:53
我是問只要企業(yè)有開專票14萬,那就算沒有開發(fā)票的收入10也要交稅,是不是?我這個月交稅的金額就是24萬×1%來繳?
東老師
01/14 21:53
不是,季度沒超過30萬專票交稅,普票不需要交稅
84784977
01/14 21:55
我現(xiàn)在報稅他就是全額按24萬要交稅?
84784977
01/14 21:55
實際我開專票只開了14萬
84784977
01/14 21:57
我剛剛看了一下,如果是以那個填表的方式去報稅,那就要全沒有開發(fā)票的也要交稅。如果在那個檢疫報稅那里,只需要交開了專票的稅費
84784977
01/14 21:57
簡易報稅
東老師
01/14 21:58
這沒有開票的得填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
84784977
01/14 22:05
我把沒有開票的填在小微企業(yè)免稅銷售額里面,還是不行,沒開票的也是算了稅費
東老師
01/15 05:10
那不對啊,沒超過不應(yīng)該交啊
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