問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人公司,10月份沖紅了一張8月份(季度開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn))已經(jīng)記賬的發(fā)票,也交過(guò)增值稅了,我現(xiàn)在報(bào)第四季度的增值稅,我要怎么操作把這之前交的稅申請(qǐng)退稅呢?
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
01/16 08:59
84785002
01/16 09:07
謝謝老師
宋生老師
01/16 09:08
你好,不用客氣的了。
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