問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人公司,10月份沖紅了一張8月份(季度開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn))已經(jīng)記賬的發(fā)票,也交過(guò)增值稅了,我現(xiàn)在報(bào)第四季度的增值稅,我要怎么操作把這之前交的稅申請(qǐng)退稅呢?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:01/16 08:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。
01/16 08:59
84785002
01/16 09:07
謝謝老師
宋生老師
01/16 09:08
你好,不用客氣的了。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~