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根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表填報(bào):應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+免、抵、退應(yīng)退稅額+簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額+按簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額-應(yīng)納稅額減征額-加計(jì)抵減額”,請(qǐng)企業(yè)嚴(yán)格按照公式填寫“應(yīng)交增值稅” 老師可以直觀的告訴我這是增值稅報(bào)表哪行嗎

84784973| 提問時(shí)間:01/16 15:36
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
以下是一個(gè)基于一般增值稅納稅申報(bào)表結(jié)構(gòu)的解釋: ?銷項(xiàng)稅額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“銷項(xiàng)稅額”行,用于記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。 ?進(jìn)項(xiàng)稅額?:這對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“進(jìn)項(xiàng)稅額”行,用于記錄企業(yè)購入貨物或接受勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。 ?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄企業(yè)的購進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?免、抵、退應(yīng)退稅額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”行,用于記錄企業(yè)按免、抵、退辦法應(yīng)退的增值稅額。 ?簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄執(zhí)行簡易征收辦法的一般納稅人企業(yè)按簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額。 ?按簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額?:這通常也出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄因稅務(wù)檢查按簡易計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額。 ?應(yīng)納稅額減征額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“應(yīng)納稅額減征額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅額。 ?加計(jì)抵減額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“加計(jì)抵減額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定享受的加計(jì)抵減額。 由于具體的行次可能會(huì)因地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求而有所不同,建議您參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的最新增值稅納稅申報(bào)表填寫說明,以確保準(zhǔn)確填寫。
01/16 15:38
84784973
01/16 16:55
應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+免、抵、退應(yīng)退稅額+簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額+按簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額-應(yīng)納稅額減征額-加計(jì)抵減額”, 從這圖片里 是取18萬數(shù)字還是13萬的,根據(jù)這個(gè)老師要求取數(shù)
姜再斌 老師
01/16 17:05
你好同學(xué),應(yīng)該提取18萬多的金額
84784973
01/16 17:33
老師24行累計(jì)231.6是什么意思,
姜再斌 老師
01/16 17:39
那個(gè)是25號(hào),你應(yīng)該是期初未繳的稅額,還是正數(shù),就說明你上期有稅額未繳完,還是怎么樣?你得查上期的報(bào)表,你看一看這個(gè)傷氣,有可能只是上年或者說你這期以上不一定是在哪個(gè)期間。
84784973
01/16 17:41
但是我沒有一個(gè)月是欠稅的啊,未繳納稅款也是0
姜再斌 老師
01/16 17:44
你這樣,你可以比對(duì)一下前幾期報(bào)表,你看是從哪一期出現(xiàn)了期初未繳稅款200多塊錢,你就能比出來是什么原因了。你現(xiàn)在我也看不出來具體是什么原因,但是從他所列的行次上來看,就是你期初有未繳的稅款。
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