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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后,需交納的增值稅,是怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
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速問速答你好,月底結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,方法一:結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,繳納增值稅,借:未交增值稅 貸:銀行存款
01/17 19:03
小正老師
01/17 19:05
方法二:銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn),1、借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,2、借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,3、繳納增值稅,借:未交增值稅 貸:銀行存款
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