問題已解決
2024年12月份計提了兩萬多年終獎,分錄是借管理費用,貸應付職工薪酬,現(xiàn)在又說不發(fā)了,那怎么調賬啊
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那么直接反結賬,刪除那個憑證就行
01/20 15:12
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01/20 15:22
我們有上級單位,報表已上報,不好修改
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/20 15:24
那么你在本月紅沖,還是要調整上年的報表做匯算
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01/20 15:29
是會影響2024年的利潤,要算到2024年,怎么處理呢
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/20 15:32
意思是還是要按刪除那個憑證后來做報表,做匯算的
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