問題已解決
你好,老師,我第二季度申報(bào)未開票收入436萬,按5%的稅率,當(dāng)時(shí)不小心按含稅金額申報(bào)了,然后現(xiàn)在開票開了,不含稅金額400.18萬元,申報(bào)稅的時(shí)候我只能沖未開票收入400.18萬元嗎?
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你好,你去更正修改吧,你把這個(gè)400.18填寫到當(dāng)時(shí)的436里面,多交的稅款申請(qǐng)退回。然后紅沖的時(shí)候也紅沖400.18
01/21 10:10
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01/21 10:15
更正申報(bào)退稅的話,不會(huì)有問題吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/21 10:15
哦,沒有問題的,可以的呀。
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