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老師,有人給咱們開了一張發(fā)票讓支付費用,那個怎么記?

84784948| 提問時間:01/21 10:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:管理費用 貸:其他應付款
01/21 10:16
84784948
01/21 10:21
我們是餐飲公司,就像這些支出發(fā)票和我收的宴會押金,還有宴會餐費能不一起做憑證 不用寫這個稅率 你看今天就這個發(fā)票費用需要支出
劉艷紅老師
01/21 10:26
押金這個掛往來就可以了,支出發(fā)票這些都分別做吧
84784948
01/21 10:29
還有客人吃飯,讓我們開票,這個怎么記 客人已經(jīng)付款了
劉艷紅老師
01/21 10:30
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
84784948
01/21 10:53
那就是借:銀行 現(xiàn)金了,微信 貸:主營業(yè)業(yè)務收入 是不加稅的吧?應交稅就是稅率
劉艷紅老師
01/21 10:54
確認收入要加稅的
84784948
01/21 10:55
上面那個其他應付款是不是也得加那個應交稅?
84784948
01/21 10:57
比如就這個發(fā)票需要我們支付費用, 那就是借:管理費用貸,其他應付款, 應交稅費。
劉艷紅老師
01/21 10:57
你們是一般人還是小規(guī)模?
84784948
01/21 10:59
我們給別人開了一張1000的發(fā)票??腿艘郧耙呀?jīng)付款。 這個就是借:銀行1000 貸:主營業(yè)務收入990 應交稅務10
84784948
01/21 11:00
小規(guī)模的,老師
劉艷紅老師
01/21 11:02
收到的發(fā)票不用計應交稅費,收入才要
84784948
01/21 11:07
但是我收到的這張發(fā)票就是咱們需要給人家支付的費用,那就繼承那個,應交其他你你說的那。那就是管理費用,其他應付款是吧?
劉艷紅老師
01/21 11:09
是的,直接價稅合計入賬就可以
84784948
01/21 11:27
有人給咱們開了一張發(fā)票讓支付費用,那個怎么記? 借:管理費用 貸:其他應付款 這個貸不是銀行?
劉艷紅老師
01/21 11:34
你付了就計銀行存款,沒付計其他應付款
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