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老師您好!請問小規(guī)模納稅人2024年第4季度開了一張發(fā)票,在2025年1月21日紅沖了這張發(fā)票,因為服務名稱開錯了,然后還需要再開一張同樣金額的發(fā)票,請問這樣增值稅怎么算?還需要更正上年第4季度的增值稅嗎?

84785031| 提問時間:01/21 13:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規(guī)模納稅人 2024 年第 4 季度開的發(fā)票在 2025 年 1 月 21 日紅沖后重開,增值稅計算上,紅沖和重開的稅額正負相抵,該項業(yè)務理論上當期應納稅額為 0。申報時不需要更正 2024 年第 4 季度增值稅申報表,在 2025 年 1 季度申報時,將紅沖和重開業(yè)務按實際開票情況正常反映在申報表中即可。
01/21 13:20
84785031
01/21 13:27
老師您好!如果這張紅沖的發(fā)票在今年1季度不重開了,是不是在申報增值稅申報表的時候,系統(tǒng)會自動抵減這張紅沖發(fā)票金額的數(shù)據(jù)?比如1季度開了30萬,紅沖了10萬,然后增值稅申報表上的收入就是20萬?
樸老師
01/21 13:28
同學你好 對的 紅沖了就可以
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