問題已解決
老師,您好,24年給供應商付的第一筆預付款,會計做的是應付賬款科目,然后25年,我來接手會計,我給同一個供應商付了尾款,做的是預付賬款科目,收到供應商的進項專票,我的分錄寫 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款 還是寫預收賬款?
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速問速答你好貸應付帳款的
01/23 08:24
84784958
01/23 08:33
老師,可是我付尾款的時候?qū)懙氖穷A付賬款,我做賬是一預到底的
84784958
01/23 08:34
貸方,我應該寫應付賬款還是預付賬款?我剛才打錯字了,寫成了預收賬款
郭老師
01/23 08:36
應付帳款
之前做的應付帳款科目
84784958
01/23 08:37
那我這個尾款的預付賬款怎么辦?可不可以我寫預付賬款,等到年底我做重分類?
郭老師
01/23 08:41
你好,同一個客戶用一個往來客目,這個能理解嗎?如果能理解的話,他一定要用預付賬款。你這樣的話,他不就是用了兩個科目了。
郭老師
01/23 08:41
一預到底是你之前用了預付賬款,然后和這個客戶一直都用預付賬款。
那同樣的,你之前和人家用的是應付賬款,現(xiàn)在也是用應付賬款這個科目。
84784958
01/23 08:50
我明白,老師,如果我不想用24年會計用的科目,我現(xiàn)在用了預付賬款科目,到年底做重分類,把24年會計做的應付賬款分類到預付賬款,可以嗎?
郭老師
01/23 08:50
不想用的話可以自己選,
84784958
01/23 08:52
我的問題:到年底做重分類,這種操作可以嗎?
郭老師
01/23 08:54
每個月都要重分類
不光是年底
84784958
01/23 09:02
老師,那做重分類的話,要附上什么說明嗎?
郭老師
01/23 09:03
什么說明都不需要,財務報表里面做就行。
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