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老師,一般人,運輸公司賣了車,做了無票收入,繳稅的時候做成9個點了,怎么改正,稅已經(jīng)交了

84784971| 提問時間:01/23 12:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,應(yīng)收賬款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 借,應(yīng)收賬款負數(shù)貸固定資產(chǎn)清理負數(shù),應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅負數(shù)。 紅沖之前的在做發(fā)票的有差額的,差額放到營業(yè)外收支。
01/23 12:38
84784971
01/23 15:29
報表怎么改?未開票收入9個點填寫負數(shù)?13點那里填寫整數(shù)嗎?
郭老師
01/23 15:32
是的,對的,是這么做的。
84784971
01/23 15:39
那如果未開票收入那里9個點不填寫負數(shù),怎么做
郭老師
01/23 15:40
你好,必須填寫負數(shù) 沒有其他的方法
84784971
01/23 16:01
我把之前九個點的憑證,紅沖了,重新做個13點的憑證,這樣報表里只填寫13點的未開票收入行嗎?
郭老師
01/23 16:03
你好,那你九個點的多做了不是嗎?你紅沖的
84784971
01/23 20:09
沒有多做,我不太會,就是報稅得時候報錯了,報成9個點了
郭老師
01/23 20:13
那你現(xiàn)在全額用按照13%做了一次 之前那個9%做了一次,那不就是重復(fù)了
84784971
01/23 20:14
那我做個13點,再紅沖9個點的可以嗎?
郭老師
01/23 20:17
你好可以的 沒有問題的
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