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老師好,我想問下,12月份報表,有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,未付款,12月份錯誤憑證這樣寫的,借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)731.87 ,貸:其他應(yīng)付款731.87 老師1月份時,我再重新把這個錯誤憑證沖銷后,重新寫成正確憑證,借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)649.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅82.44 貸 :其他應(yīng)付款(或銀行存款)731.87 ,這樣可以嗎

84784987| 提問時間:01/23 17:54
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
你好,沖銷和重新做借方都用以前年度損益調(diào)整科目
01/23 17:55
84784987
01/23 18:02
老師,小企業(yè)會計制度也是用以前年度損益科目嗎
波德老師
01/23 18:03
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配-未分配利潤
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