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老師你好,計提工資怎么做賬務(wù)處理

84785035| 提問時間:01/25 17:42
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,計提時,借,管理費(fèi)用-工資等科目,貸,應(yīng)付職工薪酬-工資。
01/25 17:48
84785035
01/25 17:52
老師你好,是這樣的,個人養(yǎng)老保險這塊,借,銷售費(fèi)用 養(yǎng)老保險(個人承擔(dān)部分) 貸,其他應(yīng)收款, 這樣做對嗎老師
王雁鳴老師
01/25 17:59
同學(xué)你好,不對,是發(fā)工資的時候,借,應(yīng)付職工薪酬-工資,貸,銀行存款等科目,其他應(yīng)收款(社保個人承擔(dān)部分)
84785035
01/25 22:01
老師你好,意思是計提的時候不需要計提個人承擔(dān)的部分?
王雁鳴老師
01/25 22:28
同學(xué)你好,是的,不需要計提個人承擔(dān)部分的。包含在工資里了。
84785035
01/26 00:00
老師你好,就簡單一些, 應(yīng)發(fā)工資,5000,扣養(yǎng)老保險900 實(shí)發(fā)工資4100 怎么做賬務(wù)處理老師
王雁鳴老師
01/26 00:10
同學(xué)你好,計提時,借,管理費(fèi)用等科目,5000元,貸,應(yīng)付職工薪酬,5000元,發(fā)放時,借,應(yīng)付職工薪酬,5000元,貸,銀行存款,4100元,其他應(yīng)收款,900元。
84785035
01/26 09:44
感謝老師
84785035
01/26 09:49
老師你好,要有扣款,借款的話,計提的時候,又該怎么做 應(yīng)發(fā)5000,養(yǎng)老900,遲到扣款100, 在公司借款,1000 這怎么做賬務(wù)處理?
王雁鳴老師
01/26 09:59
同學(xué)你好,計提時,借,管理費(fèi)用等科目,5000元,貸,應(yīng)付職工薪酬,5000元,發(fā)放時,借,應(yīng)付職工薪酬,5000元,貸,銀行存款,3000元,其他應(yīng)收款-社保,900元,其他應(yīng)收款個人-姓名,1000元,營業(yè)外收入,100元。
84785035
01/26 11:49
老師你好,計提的時候,就把做好的工資表付在憑證后面嗎?
王雁鳴老師
01/26 11:53
同學(xué)你好,是的,最好有領(lǐng)導(dǎo)簽字的工資表。
84785035
01/26 11:59
老師你好,那發(fā)放的時候有扣款,保險,員工借款,還得把計提的工資表拿出來,再看,再做嗎?
王雁鳴老師
01/26 13:39
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
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