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老師,您好!我們公司之前先購買了一塊土地,建廠房然后政府再給我們補助,要求我們通過專項應付款單獨建賬核算,這個在會計上收和支的時候怎么操作?

84784990| 提問時間:02/07 15:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到政府補助時 借:銀行存款 貸:專項應付款 支出時(以建廠房相關支出為例) 購買工程物資、發(fā)生各項支出等: 借:工程物資 / 在建工程等 貸:銀行存款 / 應付賬款等 若使用專項應付款支付上述部分支出: 借:專項應付款 貸:在建工程等 項目完工時 將專項應付款余額轉銷: 若專項應付款有結余,且按照規(guī)定無需上交原撥款部門,通常將其轉為 “資本公積”: 借:專項應付款 貸:資本公積 —— 資本溢價 若專項應付款不足,即建廠房實際支出超過補助金額,超出部分按正常的會計處理,通過相關成本費用或資產(chǎn)科目核算。 將廠房等資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn): 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
02/07 15:24
84784990
02/07 15:29
但是我們有個土地款,是企業(yè)先支付的,政府后面補助的,我收到這個補助的時候土地都買了,那我的專項應付款科目就一直掛著有余額
84784990
02/07 15:30
這個余額是不管他,一直掛在賬上,還是要轉出來
樸老師
02/07 15:34
同學你好 這個可以不管
84784990
02/07 15:35
就一直掛在這個科目嗎
84784990
02/07 15:36
但是專項應付款不能超過三年,后面稅務查的時候要轉營業(yè)外收入是不是
84784990
02/07 15:37
那不是還要交稅,本來這個是屬于不征稅收入
樸老師
02/07 15:40
可以轉到資本公積的哦
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