問題已解決

想問apple老師 , 因為是我繳納的增值稅 關(guān)稅 所以上游不會給我在開發(fā)票 他給我開發(fā)票 我又有海關(guān)交款書 我繳納的增值稅只有我能抵扣 上游給我開發(fā)票她還要問我13個點的稅錢

84784958| 提問時間:01/26 14:22
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好,我在的 繼續(xù)討論
01/26 14:26
apple老師
01/26 14:33
剛才的話題, 比方說供應(yīng)商是 甲 業(yè)務(wù)是 甲從國外買進(jìn)來的,它按照你家名義買的。所以。海關(guān)繳款書是你家的名義, 甲公司和國外出賣方結(jié)算貨款。 你家和甲公司結(jié)算貨款 這里的貨款和進(jìn)口時的 繳款單沒有關(guān)系, 就單純 貨物的價款 這個業(yè)務(wù)流程的理解是否正確
apple老師
01/26 14:35
另外。 因為你們公司和你家的客戶丙簽訂協(xié)議時,可能因為某種原因 賣價報低了。 所以。如果把關(guān)稅計入 亞麻籽成本時。這批貨物就虧本了。 這個業(yè)務(wù)理解是否正確
apple老師
01/26 14:37
關(guān)于和客戶報價低的業(yè)務(wù)。 在實務(wù)中, 關(guān)稅不好統(tǒng)計,可以不單獨(dú)計入此時進(jìn)口的存貨亞麻籽成本,而是每個月集中一次計入存貨成本。 就是說所有的存貨平均分?jǐn)偝杀?/div>
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