问题已解决

我們跟a公司購買貨物,是我們的成本,1月20日已經(jīng)付款,也簽了合同,但是發(fā)票還沒有開給我們,我1月份做賬是要計入哪個科目?收到發(fā)票時又要怎么做賬

84784963| 提问时间:01/26 15:21
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:庫存商品 貸:銀行存款 之后收到發(fā)票 借:庫存商品? 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:庫存商品 貸:銀行存款
01/26 15:22
84784963
01/26 15:25
我們沒用庫存商品這個科目,都是直接掛的成本,這個要怎么操作呀
小菲老師
01/26 15:25
同學(xué),你好 那就庫存商品,換成成本科目
84784963
01/26 16:30
那就是先全部金額入成本,然后收到發(fā)票時在沖銷之前的分錄,又價稅分離做賬是嗎?
小菲老師
01/26 16:34
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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