問(wèn)題已解決

老師,新年快樂(lè)! 請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)在系統(tǒng)中勾選認(rèn)證,沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,賬務(wù)處理是怎么做的?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:02/02 16:42
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果粒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于已經(jīng)在系統(tǒng)中勾選認(rèn)證、沒有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,賬務(wù)處理通常如下: 這部分未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅可以留待下期繼續(xù)抵扣,不需要做特別的分錄。在會(huì)計(jì)賬簿中,可以通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目進(jìn)行記錄,以清晰反映這部分稅額的情況。 具體來(lái)說(shuō): ? 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),形成留抵稅額,可以在下期繼續(xù)抵扣,此時(shí)無(wú)需做分錄調(diào)整。 ? 若后續(xù)需要抵扣這部分留抵稅額,只需在抵扣時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,即將抵扣額從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目中轉(zhuǎn)出,用于抵減銷項(xiàng)稅額。 請(qǐng)確保賬務(wù)處理準(zhǔn)確無(wú)誤,并遵循相關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
02/02 16:43
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