問(wèn)題已解決
公司買了一批禮品,準(zhǔn)備發(fā)放給員工,當(dāng)員工福利,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是計(jì)入員工福利費(fèi)?
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速問(wèn)速答你好,每個(gè)人都有的禮品需要申報(bào)個(gè)稅,計(jì)入福利費(fèi),和申報(bào)個(gè)稅不沖突的
02/05 18:14
84784982
02/05 18:34
在個(gè)稅APP幫員工申報(bào)個(gè)稅嗎?
小正老師
02/05 18:35
你好,在自然人電子稅務(wù)局替員工申報(bào),并入工資薪金
84784982
02/05 18:38
一定要 這樣申報(bào)的嗎?以前公司發(fā)我們員工的月餅,也沒(méi)申報(bào)過(guò)個(gè)稅啊
小正老師
02/05 18:40
你好,按照個(gè)人所得稅法是要求申報(bào)的,一般有些金額比較小,或者是會(huì)計(jì)核算制度不健全的個(gè)體戶都沒(méi)有申報(bào)
84784982
02/05 18:43
按進(jìn)貨的發(fā)票價(jià)申報(bào)?
小正老師
02/05 18:44
你好,按進(jìn)貨發(fā)票不含稅價(jià)格進(jìn)行申報(bào)
84784982
02/05 18:45
進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?
小正老師
02/05 18:46
你好,福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的
84784982
02/05 18:46
那不重復(fù)了嗎,這筆商品用于員工福利,發(fā)放員工,然后申報(bào)個(gè)稅并入工資,這批商品一開(kāi)始計(jì)入一費(fèi)用-福利費(fèi),然后又并入工資,這不重了了嗎?
小正老師
02/05 18:48
你好,只是并入工資薪金申報(bào)個(gè)稅,做賬的時(shí)候還是計(jì)入福利費(fèi),相當(dāng)于申報(bào)的工資薪金包含應(yīng)付職工薪酬—工資和應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
84784982
02/05 18:51
比我這個(gè)月工資6000,然后公司發(fā)放禮品不含 稅價(jià)是300,公司就要按6300的工資幫我申報(bào)個(gè)稅,對(duì)嗎?
小正老師
02/05 18:53
你好,是的,工資6000元+福利費(fèi)300元申報(bào)個(gè)稅
84784982
02/05 18:56
分開(kāi)申報(bào)嗎?老師
小正老師
02/05 18:56
你好,不分開(kāi)哈,按6300一起申報(bào)個(gè)稅
84784982
02/05 19:02
所有計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目都要繳納個(gè)稅嗎?
小正老師
02/05 19:09
你好,不是所有的應(yīng)付職工薪酬科目都需要繳納個(gè)稅,社會(huì)保險(xiǎn)就不需要繳納個(gè)稅
84784982
02/05 19:14
這批商品購(gòu)入的時(shí)候,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的嗎?老師 購(gòu)入時(shí),價(jià)稅合計(jì)入成本 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 發(fā)放員工時(shí) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本就是:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 是樣做賬嗎?老師
小正老師
02/05 19:30
你好,不好意思,剛才說(shuō)錯(cuò)了,需要按含稅價(jià)申報(bào)個(gè)人所得稅,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,購(gòu)入的時(shí)候,借:庫(kù)存商品1000? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅130? 貸:銀行存款1130,發(fā)放禮品,借:應(yīng)付職工薪酬———職工福利費(fèi) 1130??? 貸:庫(kù)存商品? 1000?? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130? ,結(jié)轉(zhuǎn)福利費(fèi),借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)? 1130?? 貸:應(yīng)付職工薪酬? ——福利費(fèi)? 1130
84784982
02/05 19:47
不用 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目,直接價(jià)稅合計(jì)入成本,不可以嗎?老師 我上面這樣處理不可以嗎,?f
小正老師
02/05 19:53
你好,如果是一般納稅人,需要做進(jìn)項(xiàng)稅,在增值稅申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做的目的是消化后臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅,再就是證明這部分稅也做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示會(huì)提取應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn),這樣做之后,風(fēng)險(xiǎn)就不會(huì)提示
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