問題已解決
請問老師,我們是建筑工程類企業(yè),買了一輛汽車,準備后期作為工程款抵給勞務隊,前期我怎么入賬?
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前期還是正常計入固定資產(chǎn)按月折舊
02/06 08:51
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02/06 08:54
后期抵賬的時候,怎么做?
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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02/06 08:57
借:應付賬款
貸:累計折舊
? ? ? ?固定資產(chǎn)
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅
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02/06 09:06
能幫我加上數(shù)據(jù),寫完整分錄嗎?暫時不考慮稅費,車全款是108000。
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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02/06 09:09
那個沒法加上數(shù)字的,因為還沒使用。要看你具體使用多久?如果短期內(nèi)就抵債可以不折舊
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