問題已解決

老師,我是建筑行業(yè),我去年12月份申報(bào)增值稅時(shí)是負(fù)數(shù),稅額也是負(fù)數(shù),我這個(gè)月申報(bào)今年1月份稅時(shí),想要抵這部分負(fù)數(shù)稅額,但是申報(bào)表上要怎么填寫,自動(dòng)帶出來的沒有抵減

84784962| 提問時(shí)間:02/06 09:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是什么原因?qū)е碌呢?fù)數(shù)?
02/06 09:30
84784962
02/06 09:33
就是去年12月紅沖了發(fā)票,但是當(dāng)月又沒有重開發(fā)票,發(fā)票是在今年1月開的,這個(gè)稅款稅局說不退,后面可以抵,但是現(xiàn)在申報(bào)時(shí),負(fù)數(shù)的稅額在申報(bào)表25欄,也沒有自動(dòng)抵
宋生老師
02/06 09:33
你好,你把你申報(bào)表發(fā)來看下。
84784962
02/06 09:41
老師,麻煩你看一下
宋生老師
02/06 09:43
你好,你發(fā)來的是這期的是吧。上期的在這里沒有體現(xiàn),是嗎?
84784962
02/06 09:52
體現(xiàn)了,這期到了25欄去,這個(gè)是我上期的申報(bào)表,老師,你看一下
宋生老師
02/06 09:55
你好,你把負(fù)數(shù)填入第30行。
84784962
02/06 10:16
老師,填了,稅款沒變化,麻煩你看一下
宋生老師
02/06 10:25
你好,我看了一下,這個(gè)只跟24,28和29有關(guān)系,建議你問一下當(dāng)?shù)?2366或者管理員,看是填入28還是去申請(qǐng)退稅。
84784962
02/06 10:54
好的,謝謝老師
宋生老師
02/06 10:56
你好,不用客氣的了。
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