問題已解決
請問認證了進項稅之后,現(xiàn)在應交增值稅明細是負數(shù)了,再做什么分錄
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月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
02/06 10:10
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02/06 10:12
好的謝謝啦
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家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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02/06 10:16
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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