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請問認證了進項稅之后,現(xiàn)在應交增值稅明細是負數(shù)了,再做什么分錄

84784952| 提問時間:02/06 10:08
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
02/06 10:10
84784952
02/06 10:12
好的謝謝啦
家權老師
02/06 10:16
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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