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A公司貸款990萬,轉給B公司990萬,B公司當時要扣手續(xù)費,扣了110元,就只轉了98998.00給C公司,少轉了200元給C公司,C公司給A公司供貨,實際貸款是A給C還貨款的,但經了B公司的手又少轉了200元,現(xiàn)在B公司這個賬怎么平?分錄怎么寫,要平Abc公司賬,怎么弄

84784977| 提問時間:02/07 16:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收款:B 公司收 A 公司 990 萬,借:銀行存款 9900000,貸:其他應付款 - A 公司 9900000。 轉款與扣手續(xù)費:轉 C 公司 9899890 元,借:其他應付款 - A 公司 9899890,貸:銀行存款 9899890;扣 110 元作收入,借:其他應付款 - A 公司 110,貸:主營業(yè)務收入等(價稅分離)。 平賬:A、B 按上述掛賬處理;A、C 依供貨情況核對應付;B、C 資金往來已入賬
02/07 16:15
樸老師
02/07 16:31
A公司賬務處理 1.貸款時: 借:銀行存款 9900000 貸:短期借款/長期借款9900000 2.轉給 B 公司時 借:其他應收款-B公司9900000貸:銀行存款 9900000 3.C公司供貨時(假設不考慮增值稅等稅費,按實際應支付貨款記賬): 借:庫存商品/原材料等·9900000貸:其他應付款-C公司9900000 4.后續(xù)償還 C公司貨款,因B公司少轉200元,實際支付9899800 元 借:其他應付款-C公司9899800貸:銀行存款 9899800 ?B公司賬務處理 1.收到A 公司款項時: 借:銀行存款9900000 貸:其他應付款-A公司9900000 2.扣除手續(xù)費并轉賬給C公司時 借:其他應付款-A公司9899800貸:銀行存款 9899800 3.對于扣除的 110元手續(xù)費,若作為收入 借:其他應付款-A公司110 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入110/(1+適用稅率) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)110/(1+適用稅率)x適用稅率 4.對于少轉的 200元,若后續(xù)需支付給C公司 借:其他應付款-A公司200貸:其他應付款-C公司200 若經協(xié)商A公司不再要求B公司支付給C公司,B公司可將這200元轉營業(yè)外收入等,具體需根據三方協(xié)商結果處理。 ?C公司賬務處理 1.收到 B 公司轉來款項時 借:銀行存款9899800 貸:應收賬款-B公司9899800(假設C公司之前已掛賬B公司應收,若無掛賬,可貸“其他應付款-B公司"等,后續(xù)根據實際情況調整) 2.給 A 公司供貨時(假設不考慮增值稅等稅費,按實際供貨金額記賬) 借:應收賬款-A公司 9900000貸:主營業(yè)務收入9900000 3.后續(xù)若收到 A 公司償還貨款9899800元 借:銀行存款 9899800 貸:應收賬款-A公司9899800 此時,C公司對A公司仍有掛賬200元,后續(xù)根據與A公司協(xié)商情況處理,比如若A公司不再支付,可經協(xié)商后轉營業(yè)外支出等。若B公司后續(xù)將少轉的200元支付給C公司:借:銀行存款 200 貸:應收賬款-B公司200
樸老師
02/07 17:03
同學你好 這個可以的
樸老師
02/07 17:08
同學你好 這個是可以的
樸老師
02/07 17:51
滿意請給五星好評,謝謝
84784977
02/07 16:24
老師,請把ABC三家的賬務都寫一下,主要是 B和C中間有200元的差額,不知道怎么做賬務處理
84784977
02/07 17:01
有110元當時入了財務費用,還有80元,現(xiàn)在在沖B公司的賬 現(xiàn)在B公司的賬上是 貸方余額:其他應付A公司990萬 借方余額:其他應收C公司9899800萬(差200元) 我調B公司賬: 借:其他應付A公司990萬 貸:其他應收C公司9899800 財務費用-其他200 這樣可以嗎?
84784977
02/07 17:04
或者這個200元入B公司入營業(yè)處收入可以嗎?
84784977
02/07 17:08
好的,謝謝老師
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