問題已解決

企業(yè)在申報(bào)增值稅時(shí) 稅務(wù)局要求多交一些增值稅,企業(yè)在沒有收入的情況下計(jì)提了2400萬的收入,對于這一部分為了交稅沒有實(shí)際發(fā)生的收入計(jì)提了1900萬的成本,但是在所得稅匯算的時(shí)候,所得稅部門認(rèn)為2400完的的收入計(jì)提的成本為虛增成本讓補(bǔ)交所得稅,這種情況應(yīng)該如何解釋,2400萬的收入和1900萬的成本只是為了繳納增值稅計(jì)提的并未實(shí)際發(fā)生,對于所得稅稽查提出的虛增成本的問題怎么回復(fù)

84784977| 提問時(shí)間:02/09 22:32
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
你好,為什么要虛列收入呢?虛增成本無票要匯算清繳調(diào)增
02/09 22:34
84784977
02/10 08:28
當(dāng)時(shí)為了多繳納增值稅 這種怎么解釋
王琳老師
02/10 08:30
你這個(gè)太多了,虛增了2400萬,虛列了1900萬成本,這個(gè)你需要跟當(dāng)時(shí)讓你多交增值稅的稅務(wù)局人員看看怎么協(xié)調(diào)下,不然你就只能補(bǔ)繳企業(yè)所得稅了
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