問題已解決
老師我們這有一單貨物,進(jìn)口倆臺設(shè)備,出口一臺,另一臺內(nèi)銷,但是海關(guān)繳款書是繳納的合并稅款,現(xiàn)在出口了需要做退稅,我愁死了,不知道咋弄
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同學(xué)你好
單據(jù)及數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
分離相關(guān)數(shù)據(jù):從海關(guān)繳款書中確定與出口設(shè)備對應(yīng)的進(jìn)口成本、稅款等相關(guān)數(shù)據(jù),將出口設(shè)備和內(nèi)銷設(shè)備的成本、稅款進(jìn)行合理劃分。
收集其他資料:準(zhǔn)備好出口報關(guān)單、出口合同、進(jìn)口合同等與出口業(yè)務(wù)相關(guān)的全套資料。
發(fā)票及繳款書處理
發(fā)票認(rèn)證:如果有進(jìn)口增值稅專用發(fā)票,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行“退稅勾選”認(rèn)證。
海關(guān)繳款書處理:若海關(guān)繳款書是雙抬頭,需申請稽核比對,比對相符后進(jìn)行退稅勾選;單抬頭且信息一致可直接確認(rèn)退稅勾選。
申報操作
錄入申報系統(tǒng):登錄外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報軟件或電子稅務(wù)局的出口退稅模塊,按步驟錄入申報信息,在填寫進(jìn)貨明細(xì)時,“憑證種類”選“04海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”,“進(jìn)貨憑證號”錄入以“L”“0”某一數(shù)字結(jié)尾的海關(guān)繳款書號碼。
數(shù)據(jù)自檢:上傳數(shù)據(jù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)自檢,根據(jù)問題列表回到申報軟件中撤回申報表并修改,直至自檢通過。
確認(rèn)申報:自檢通過后,點擊“確認(rèn)申報”,由系統(tǒng)后臺進(jìn)行最終審核。
紙質(zhì)資料提交
若未申請無紙化申報,需在申報軟件中打印“出口明細(xì)申報表”與“進(jìn)貨明細(xì)申報表”并簽字蓋章,連同相關(guān)資料提交至稅局大廳。
02/12 17:08
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