問題已解決

老師請問公司買茶葉送人,收到發(fā)票了,不過公司還沒有付款 收到發(fā)票 記 借方管理費用 -招待費 貸方應付賬款,這樣做分錄對嗎?

84784986| 提問時間:02/13 16:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的
02/13 16:25
84784986
02/13 17:01
好的謝謝老師啦
家權(quán)老師
02/13 17:04
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
84784986
02/13 17:07
支付投資咨詢服務(wù)費未收到發(fā)票, 借管理費用 貸銀行存款 等到收到票就做沖減 借管理費用負數(shù) 貸銀行存款負數(shù) 借管理費用正數(shù) 貸 應付賬款正數(shù) 這個對不
家權(quán)老師
02/13 17:08
收到發(fā)票直接附在做支付款的憑證后邊就行
84784986
02/13 17:15
老師 如果8月09月付的還,12月回票在12月要沖減在做正數(shù)嗎?還是收到發(fā)票直接附在做支付款的憑證后邊就行
家權(quán)老師
02/13 17:18
?收到發(fā)票直接附在做支付款的憑證后邊就行,沒有金額差異
84784986
02/13 17:20
好的謝謝老師了
家權(quán)老師
02/13 17:21
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。
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