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2024年暫估費(fèi)用,2025年來票了,分別怎么做分錄呢?

84784988| 提問時(shí)間:02/14 09:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,你先做紅字憑證沖減之前暫估的,然后再按照發(fā)票重新做。具體的平均要看你暫估的時(shí)候是怎么做的。
02/14 09:05
84784988
02/14 09:12
2024年暫估的,借管理費(fèi)用暫估,貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在是2025年,票來了,怎么做賬
宋生老師
02/14 09:18
你好,你如果金額沒問題的話直接貼進(jìn)去就行了,不需要沖減,你如果要沖減的話是 借應(yīng)付賬款賬戶貸。以前年度損益調(diào)整 然后再借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
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