問(wèn)題已解決

老師您好,單位發(fā)工資。有一個(gè)員工工資沒發(fā),這個(gè)應(yīng)該怎樣入賬呢,分錄怎么寫

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:02/18 11:06
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,掛在應(yīng)付職工這個(gè)科目就可以
02/18 11:08
84785008
02/18 11:10
分錄幫忙寫下唄
84785008
02/18 11:12
老師分錄怎么寫呢
劉艷紅老師
02/18 11:12
借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款
劉艷紅老師
02/18 11:12
這個(gè)沒付完的,就在應(yīng)付職工上面了
84785008
02/18 11:16
我需要單列出來(lái)了嗎?
84785008
02/18 11:17
我發(fā)工資就是借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款個(gè)稅養(yǎng)老失業(yè),貸庫(kù)存現(xiàn)金
劉艷紅老師
02/18 11:17
你們是用現(xiàn)金交的,是吧
84785008
02/18 11:22
嗯嗯是的
劉艷紅老師
02/18 11:24
那就是這樣做的,沒有問(wèn)題
84785008
02/18 11:24
我就想知道。我上個(gè)月計(jì)提了,然后這個(gè)月這個(gè)人的沒發(fā)怎么處理
劉艷紅老師
02/18 11:27
借:管理費(fèi)用-工資1000 貸:應(yīng)付職工1000 借:應(yīng)付職工800 貸:銀行存款800
劉艷紅老師
02/18 11:27
你看這個(gè)分錄,應(yīng)付職工掛了200沒發(fā),就在這個(gè)上面
劉艷紅老師
02/18 11:27
你下次發(fā)了,再?zèng)_掉就可以
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