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上個月的銷售收入因為當(dāng)時說不開票,做的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個月補開了上個月這個收入的發(fā)票,需要繳納稅款了,這個月這個稅款我應(yīng)該怎么做進去

84784982| 提問時間:02/19 14:06
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
02/19 14:07
84784982
02/19 14:10
上個月應(yīng)收賬款的金額是含稅的,只是當(dāng)時那個工地還沒完工未開票,也就是說上個月把應(yīng)交增值稅銷項稅做成收入了
東老師
02/19 14:11
哦,那就借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
84784982
02/19 14:11
好的,謝謝
東老師
02/19 14:12
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
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