問題已解決
老師,您好,我想問下支付某項(xiàng)費(fèi)用,沒有取得發(fā)票,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 等過幾天收到發(fā)票了,怎么做賬???一般納稅人跟小規(guī)模納稅人
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借:成本費(fèi)用科目
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:其他應(yīng)收款
02/20 14:58
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84784998 
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02/20 15:01
小規(guī)模就直接價稅就可以了是吧
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家權(quán)老師 
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02/20 15:01
是的,就是那樣子的
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02/20 15:05
如果是買貨物,入庫了,沒有發(fā)票,暫估入庫,票來了,紅沖暫估的賬,然后從新做一個賬是吧
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家權(quán)老師 
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02/20 15:08
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計(jì)
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
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