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一筆賬,之前會(huì)計(jì)沒有交接,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有年報(bào),而且去年12的納稅申報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里,還報(bào)錯(cuò)了,期末數(shù)字都是0,我該如何處理,如何建期初數(shù)字,聯(lián)系之前會(huì)計(jì),他也不理我

84785006| 提問時(shí)間:02/22 15:50
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 起初建賬時(shí),不用年報(bào)的,要用 12月末的科目余額表期末 的數(shù)據(jù) 來初始化。
02/22 15:53
84785006
02/22 15:59
也沒有科目余額表,之前會(huì)計(jì)還是手工做賬
apple老師
02/22 16:03
那么,賬本在哪里 你現(xiàn)在開始啟用軟件對(duì)吧, 用賬本上的每個(gè)會(huì)計(jì)科目余額去初始化
84785006
02/22 16:06
他這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字期末數(shù)字為0,我讓老板將應(yīng)付應(yīng)收提供了給我,我建立期初數(shù)字,可以嗎
apple老師
02/22 16:08
主要是 考慮 你的期初數(shù)據(jù) 能否 平衡。 信息太少了。
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