問題已解決

我想問下我計(jì)提的業(yè)務(wù)費(fèi)和施工費(fèi)是放在預(yù)付賬款核算的 但是現(xiàn)在預(yù)付賬款借方有余額 我該怎么沖 我看了從去年5月份就不對(duì)了 我該怎么調(diào)啊

84784962| 提問時(shí)間:02/24 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)帳務(wù)處理怎么做的?
02/24 14:56
84784962
02/24 15:06
計(jì)提施工費(fèi)的是借 主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)就是借銷售費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
郭老師
02/24 15:07
借方有余額的情況是什么?你寫一下。
郭老師
02/24 15:07
他們的這些都是在貸方。
84784962
02/24 15:09
預(yù)付賬款借方有99310
郭老師
02/24 15:11
借預(yù)付賬款貸銀行 這個(gè)嗎 是的話借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款
84784962
02/24 15:19
對(duì)的 你是說這樣把預(yù)付賬款做平嗎
郭老師
02/24 15:22
實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?只要發(fā)生了可以。
84784962
02/24 15:34
是發(fā)生的 沒計(jì)提
郭老師
02/24 15:34
那就按照我上面給你寫的那個(gè)賬務(wù)處理來就行
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