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實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問下我計(jì)提的業(yè)務(wù)費(fèi)和施工費(fèi)是放在預(yù)付賬款核算的 但是現(xiàn)在預(yù)付賬款借方有余額 我該怎么沖 我看了從去年5月份就不對(duì)了 我該怎么調(diào)啊



你好,當(dāng)時(shí)帳務(wù)處理怎么做的?
02/24 14:56

84784962 

02/24 15:06
計(jì)提施工費(fèi)的是借 主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 計(jì)提業(yè)務(wù)費(fèi)就是借銷售費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款

郭老師 

02/24 15:07
借方有余額的情況是什么?你寫一下。

郭老師 

02/24 15:07
他們的這些都是在貸方。

84784962 

02/24 15:09
預(yù)付賬款借方有99310

郭老師 

02/24 15:11
借預(yù)付賬款貸銀行
這個(gè)嗎
是的話借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款

84784962 

02/24 15:19
對(duì)的 你是說這樣把預(yù)付賬款做平嗎

郭老師 

02/24 15:22
實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?只要發(fā)生了可以。

84784962 

02/24 15:34
是發(fā)生的 沒計(jì)提

郭老師 

02/24 15:34
那就按照我上面給你寫的那個(gè)賬務(wù)處理來就行
