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這個(gè)月出口退稅金額小,有張24年的出口退不了稅要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,紅沖后變成這個(gè)月出口銷售額這項(xiàng)是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表上是否可以申報(bào)負(fù)數(shù)?

84785034| 提問時(shí)間:02/24 18:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
增值稅申報(bào)表上出口銷售額可以申報(bào)負(fù)數(shù)。 當(dāng)出現(xiàn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要紅沖等情況導(dǎo)致出口銷售額為負(fù)數(shù)時(shí),納稅人應(yīng)據(jù)實(shí)填寫。一般來說,如果是因?yàn)檎5臉I(yè)務(wù)調(diào)整如紅沖等原因造成負(fù)數(shù)銷售額,填寫增值稅申報(bào)表時(shí),直接把當(dāng)月正常出口收入減去紅沖的負(fù)數(shù)收入即可。如果負(fù)數(shù)銷售額大于當(dāng)月正常出口銷售額,則需用負(fù)數(shù)銷售額減去正常出口銷售額,并以負(fù)數(shù)填寫。但可能會(huì)出現(xiàn)一窗式比對(duì)不符的情況,此時(shí)納稅人通常需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳辦理納稅申報(bào)
02/24 18:11
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