問題已解決

老師,我們財務(wù)進銷存的數(shù)據(jù)與倉庫進銷存商品余額對不上,現(xiàn)在找不出來原因,領(lǐng)導(dǎo)們還沒有簽字,我做賬先做到待處理財產(chǎn)損益里邊,我需要哪些附件作為依據(jù)

84785036| 提問時間:02/28 12:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要先有領(lǐng)導(dǎo)簽字的說明,才能做賬
02/28 12:31
84785036
02/28 13:09
就是盤點表和庫房說明,他們部門負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)們簽字,包括我們財務(wù)經(jīng)理對吧,我們財務(wù)經(jīng)理剛來上班,就安排做這個事情,他說找不出來原因,讓我做到待處理財產(chǎn)損益里邊,我也是要盤點表和說明并且他們要簽字對嗎
84785036
02/28 13:10
說明是廠庫來寫對吧,就是找不出來原因的說明嗎
小菲老師
02/28 13:21
同學(xué)。買進 對的,就寫盤點與實際不一致,需要調(diào)賬
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