問題已解決

現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)支付社保費(fèi)的科目輸錯(cuò)了?怎么處理? 應(yīng)該是借方應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)的, 錯(cuò)寫成管理費(fèi)用—社保費(fèi)了

84784982| 提問時(shí)間:02/28 12:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬,社保 貸利潤分配,未分配準(zhǔn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
02/28 12:46
84784982
02/28 13:54
原先的錯(cuò)誤分錄用紅沖嗎? 為什么要納稅調(diào)增? 只是分錄錯(cuò)了,計(jì)提和發(fā)放的實(shí)際是一致的
郭老師
02/28 13:56
你好,不需要紅沖的,因?yàn)槟愣嘧隽速M(fèi)用呀。
84784982
02/28 14:23
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的社保,賬載金額看應(yīng)付職工薪酬—社保的貸方, 實(shí)際發(fā)生額看應(yīng)付職工薪酬—社保的借方, 稅收金額看應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?
郭老師
02/28 14:27
賬載金額是貸方發(fā)生額合計(jì)。 實(shí)際金額和稅收金額是借方發(fā)生額合計(jì)。
84784982
02/28 14:30
賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的金額看貸方, 實(shí)際和稅收是 實(shí)際發(fā)生的嗎看應(yīng)付職工薪酬借方嗎? 都是看應(yīng)付職工薪酬科目?還是也要看管理費(fèi)用—職工薪酬 銷售費(fèi)用—職工薪酬科目?
郭老師
02/28 14:31
對(duì)的是的對(duì)的是的,看應(yīng)付職工薪酬。
84784982
02/28 15:11
借應(yīng)付職工薪酬,社保 貸利潤分配,未分配準(zhǔn)匯算清繳,納稅調(diào)增。 匯算清繳納稅調(diào)增就算是調(diào)整去年多做的費(fèi)用了, 所以不用紅沖了。 然后這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬社保 貸利潤分配-未分配利潤 這個(gè)有什么用了?
郭老師
02/28 15:12
不做這個(gè)的話,你的應(yīng)付職工薪酬社保貸方有余額多了之后就沒有余額呀
郭老師
02/28 15:13
怎么這個(gè)分錄沒有用,借應(yīng)付職工薪酬,社保貸管理費(fèi)用,這個(gè)有用。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取