當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)支付社保費(fèi)的科目輸錯(cuò)了?怎么處理? 應(yīng)該是借方應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)的, 錯(cuò)寫成管理費(fèi)用—社保費(fèi)了



借應(yīng)付職工薪酬,社保
貸利潤分配,未分配準(zhǔn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
02/28 12:46

84784982 

02/28 13:54
原先的錯(cuò)誤分錄用紅沖嗎? 為什么要納稅調(diào)增? 只是分錄錯(cuò)了,計(jì)提和發(fā)放的實(shí)際是一致的

郭老師 

02/28 13:56
你好,不需要紅沖的,因?yàn)槟愣嘧隽速M(fèi)用呀。

84784982 

02/28 14:23
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的社保,賬載金額看應(yīng)付職工薪酬—社保的貸方, 實(shí)際發(fā)生額看應(yīng)付職工薪酬—社保的借方, 稅收金額看應(yīng)付職工薪酬的貸方嗎?

郭老師 

02/28 14:27
賬載金額是貸方發(fā)生額合計(jì)。
實(shí)際金額和稅收金額是借方發(fā)生額合計(jì)。

84784982 

02/28 14:30
賬載金額就是應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的金額看貸方, 實(shí)際和稅收是 實(shí)際發(fā)生的嗎看應(yīng)付職工薪酬借方嗎?
都是看應(yīng)付職工薪酬科目?還是也要看管理費(fèi)用—職工薪酬 銷售費(fèi)用—職工薪酬科目?

郭老師 

02/28 14:31
對(duì)的是的對(duì)的是的,看應(yīng)付職工薪酬。

84784982 

02/28 15:11
借應(yīng)付職工薪酬,社保
貸利潤分配,未分配準(zhǔn)匯算清繳,納稅調(diào)增。
匯算清繳納稅調(diào)增就算是調(diào)整去年多做的費(fèi)用了, 所以不用紅沖了。 然后這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬社保 貸利潤分配-未分配利潤 這個(gè)有什么用了?

郭老師 

02/28 15:12
不做這個(gè)的話,你的應(yīng)付職工薪酬社保貸方有余額多了之后就沒有余額呀

郭老師 

02/28 15:13
怎么這個(gè)分錄沒有用,借應(yīng)付職工薪酬,社保貸管理費(fèi)用,這個(gè)有用。
