問(wèn)題已解決

高新企業(yè)增值稅加計(jì)扣除5%,會(huì)計(jì)上需要調(diào)整嗎,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:02/28 20:16
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不是,記其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益—增值稅加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款(加計(jì)抵減) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減
02/28 20:18
84784978
03/01 15:15
合并這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,可以嗎
董孝彬老師
03/01 15:19
您好,也可以的,損益科目還?是在的
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