問題已解決

老師,前年客戶用小車抵貨款,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,我們現(xiàn)在處理,稅率還能按照簡易計(jì)稅3%減按2%的銷項(xiàng)稅額來交稅嗎?還有,按照無票收入入賬,需要提供哪些資料?

84784975| 提問時(shí)間:03/01 11:21
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)的話是可以按照3%-2%的這個(gè)有沒有收入其他的資料?
03/01 11:22
84784975
03/01 11:25
只要有交易記錄就可以了嗎?
小鎖老師
03/01 11:32
對(duì)的,是這意思的哈
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