問題已解決
上一年12月會計(jì)分錄錯了 也報(bào)稅了結(jié)帳了 今年一月份怎么處理



這個是發(fā)工資,應(yīng)該從工資里扣除,通過應(yīng)付職工薪酬,你是沒有通過是嗎?
03/01 12:43

84785004 

03/01 12:54
沒有 是我金額寫錯了方向 金額也錯了

郭老師 

03/01 12:55
借庫存現(xiàn)金
貸,利潤分配,未分配利潤,
其他應(yīng)收款,這個是紅沖的。然后,你再重新做。

84785004 

03/01 12:56
就是原本應(yīng)該是
借:管理費(fèi)用9604.78
貸其他應(yīng)收款-個人社保1094.48
庫存現(xiàn)金 8510.30

84785004 

03/01 12:56
上一年的也可以紅沖嗎?

郭老師 

03/01 12:57
借利潤分配未分配利潤,貸庫存現(xiàn)金9604.78-8510.3。做這個做法,或者是我上面12:55給你回復(fù)的那個都可以自己選擇,一個是全額,一個是差額。

84785004 

03/01 13:16
是這樣嗎

郭老師 

03/01 13:18
是的,對的,是這么做的。

84785004 

03/01 13:32
老師 那我還要不要填一直正確的憑證?

郭老師 

03/01 13:38
那需要的還需要做一個正確的
借利潤分配未分配利潤,
其他應(yīng)收款
貸庫存現(xiàn)金

84785004 

03/01 13:53
好的謝謝老師

郭老師 

03/01 13:55
不用客氣,周末愉快
