問題已解決
上一年12月會計(jì)分錄錯(cuò)了 也報(bào)稅了結(jié)帳了 今年一月份怎么處理 該怎么樣紅沖 怎么樣修改



同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整? 1094.48
銀行存款? ?1094.48
貸:其他應(yīng)收款? ? 1094.48*2
03/01 13:25

84785004 

03/01 13:31
這樣可以嗎

小菲老師 

03/01 13:31
同學(xué),你好
你這是全部做反分錄

84785004 

03/01 13:32
這樣可以嗎?

小菲老師 

03/01 13:33
同學(xué),你好
可以,然后重新按照正確的做

84785004 

03/01 13:33
好的謝謝老師 就是再重新做一張正確的分錄對吧?

小菲老師 

03/01 13:34
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785004 

03/01 13:34
?借:管理費(fèi)用9604.78 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1094.48 庫存現(xiàn)金 8510.30

84785004 

03/01 13:34
這樣嗎可以嗎?

小菲老師 

03/01 13:35
同學(xué),你好
借方用利潤分配-未分配利潤,這是去年的費(fèi)用

84785004 

03/01 13:52
不用管理費(fèi)用嗎?

小菲老師 

03/01 13:52
同學(xué),你好
你是去年的費(fèi)用,用利潤分配-未分配利潤
