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上一年12月會計(jì)分錄錯(cuò)了 也報(bào)稅了結(jié)帳了 今年一月份怎么處理 該怎么樣紅沖 怎么樣修改

84785004| 提問時(shí)間:03/01 13:24
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整? 1094.48 銀行存款? ?1094.48 貸:其他應(yīng)收款? ? 1094.48*2
03/01 13:25
84785004
03/01 13:31
這樣可以嗎
小菲老師
03/01 13:31
同學(xué),你好 你這是全部做反分錄
84785004
03/01 13:32
這樣可以嗎?
小菲老師
03/01 13:33
同學(xué),你好 可以,然后重新按照正確的做
84785004
03/01 13:33
好的謝謝老師 就是再重新做一張正確的分錄對吧?
小菲老師
03/01 13:34
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785004
03/01 13:34
?借:管理費(fèi)用9604.78 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1094.48 庫存現(xiàn)金 8510.30
84785004
03/01 13:34
這樣嗎可以嗎?
小菲老師
03/01 13:35
同學(xué),你好 借方用利潤分配-未分配利潤,這是去年的費(fèi)用
84785004
03/01 13:52
不用管理費(fèi)用嗎?
小菲老師
03/01 13:52
同學(xué),你好 你是去年的費(fèi)用,用利潤分配-未分配利潤
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