問題已解決
人力資源公司各種缺票,有什么建議能多進(jìn)項(xiàng)稅,或者成本票普票也行。



開出去的是勞務(wù)費(fèi)嗎?
03/01 19:15

84784949 

03/01 19:30
管理費(fèi),和服務(wù)費(fèi)但是我們給派遣員工發(fā)工資

郭老師 

03/01 19:34
你按差額的來一般納稅人是5%只交管理費(fèi)÷1.05×5%

郭老師 

03/01 19:35
差額的對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的

84784949 

03/01 19:52
差額不能抵扣那可以做工資申報(bào)嗎?我們也有小規(guī)模納稅人不抵扣做成本能用工資申報(bào)嗎

郭老師 

03/01 20:05
你好,可以,他是差額交稅成本的那一部分就抵扣了
收到100
支付工資80
剩下的就是你的管理費(fèi)用不是
只需要按20交增值稅

84784949 

03/01 20:20
那如果不是差額征收的我們能大量申報(bào)派遣工工資嗎?給我們輸入勞務(wù)派遣工的大多數(shù)是個(gè)人,普票也很難提供

郭老師 

03/01 20:27
可以申報(bào)工資
但是抵扣不了增值稅
