問題已解決

會(huì)計(jì)工作中已經(jīng)付款給供應(yīng)商,且已收貨,但供應(yīng)商未開發(fā)票給我,會(huì)計(jì)賬目怎樣呈現(xiàn)出來

84784988| 提問時(shí)間:03/10 05:21
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,先暫估,來發(fā)票再?zèng)_回 202X05本月末從業(yè)務(wù)系統(tǒng)里導(dǎo)出“截止本月末202X0531”未開票的采購(gòu)單,全部暫估入庫,借:原材料或庫存商品 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),下月初 全部沖回 借:原材料或庫存商品(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商)(負(fù)),收到發(fā)票正常做分錄 借:原材料或庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款(輔助核算到各供應(yīng)商),202X06下月末又是統(tǒng)計(jì) “截止本月末202X0630” 全部未開票暫估,每月都是這樣滾動(dòng)。這樣不用查,來票就記賬。
03/10 05:23
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