問題已解決

老師請教個問題。我公司裝修的廠房 后面我們公司搬離了 轉(zhuǎn)給我們供應(yīng)商 轉(zhuǎn)讓費(fèi)用抵了10萬貨款。我們欠他10萬貨款這筆錢抵了不用付。怎么做分錄呢

84785003| 提問時間:03/11 15:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個裝修之前是計(jì)入什么科目的
03/11 15:26
84785003
03/11 15:26
管理費(fèi)用
84785003
03/11 15:27
但是之前的賬我們換系統(tǒng)了
宋生老師
03/11 15:27
你好你如果直接都已經(jīng)全部計(jì)入管理費(fèi)用了的話,那你現(xiàn)在這一筆錢進(jìn)入營業(yè)外收入。
84785003
03/11 15:29
好的謝謝老師
宋生老師
03/11 15:30
I你好,不用客氣的人。
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